회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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건설과 [일반회계] | |||||||
지역간 균형개발 | |||||||
> 소규모 주민숙원사업 | |||||||
소규모시설 긴급유지관리사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 451,444,896 | 270,047,808 | 181,397,088 | 59.819% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소규모시설) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,504,873,340 | 1,230,140,290 | 274,733,050 | 81.744% | |
미정비 세천 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
> 생활민원사업 | |||||||
생활(직소)민원 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 842,183,940 | 484,366,784 | 357,817,156 | 57.513% | |
재무활동(건설과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 148,874,000 | 0 | 148,874,000 | 0% | |
친수시설 보상비 반환 | 자체 | 기타 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0% | |
하천관리 | |||||||
> 지방하천 정비(전환) | |||||||
대학천 지방하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 94,883,936 | 37,733,300 | 57,150,636 | 39.768% | |
제민천 지방하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 8,040,175,100 | 5,300,944,900 | 2,739,230,200 | 65.931% | |
청룡천 지방하천 정비(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 657,827,970 | 8,433,000 | 649,394,970 | 1.282% | |
> 지방하천 유지관리 | |||||||
하상정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,204,999,940 | 1,116,670,980 | 88,328,960 | 92.67% | |
지방하천보수유지 | 자체 | 국토및지역개발 | 6,794,118,100 | 2,143,751,940 | 4,650,366,160 | 31.553% | |
지방하천보수유지(보조)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 352,960,000 | 292,815,328 | 60,144,672 | 82.96% | |
지방하천 하도 정비(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 87,863,000 | 28,525,600 | 59,337,400 | 32.466% | |
지방하천 퇴적토 정비(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 207,762,336 | 159,040,304 | 48,722,032 | 76.549% | |
지방하천 수문 점검 및 유지보수(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 373,512,192 | 134,668,000 | 238,844,192 | 36.055% | |
지방하천 지역현안 사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 200,000,000 | 38,940,000 | 161,060,000 | 19.47% | |
정안천 생태공원 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 4,190,160,900 | 682,494,980 | 3,507,665,920 | 16.288% | |
추계 자연재해위험개선지구 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,400,000,000 | 916,926,980 | 483,073,020 | 65.495% | |
지방하천 재해예방 및 복구(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 50,996,368 | 43,292,272 | 7,704,096 | 84.893% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천) | 보조 | 국토및지역개발 | 19,171,625,000 | 12,196,934,700 | 6,974,690,300 | 63.62% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(지방하천 추가분) | 보조 | 국토및지역개발 | 16,421,622,800 | 5,416,553,000 | 11,005,069,800 | 32.984% | |
지방하천 스마트 홍수관리시스템 구축(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 588,000,000 | 0 | 588,000,000 | 0% | |
백교천, 유구천 하천 준설사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 830,000,000 | 141,280,000 | 688,720,000 | 17.022% | |
정안천 하천 준설사업(도 특교) | 보조 | 국토및지역개발 | 240,000,000 | 11,680,000 | 228,320,000 | 4.867% | |
> 소하천 정비(전환) | |||||||
입동 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 4,119,222,780 | 1,288,892,030 | 2,830,330,750 | 31.29% | |
탑곡 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 649,359,360 | 79,658,000 | 569,701,360 | 12.267% | |
유계 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 2,439,010,050 | 10,027,600 | 2,428,982,450 | 0.411% | |
송산 소하천 정비(전환사업) | 자체 | 국토및지역개발 | 2,921,381,120 | 965,737,790 | 1,955,643,330 | 33.058% | |
소하천 스마트 계측관리시스템 구축사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,470,000,000 | 140,000,000 | 1,330,000,000 | 9.524% | |
> 소하천 유지관리 | |||||||
소하천 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,295,421,180 | 876,304,320 | 419,116,860 | 67.646% | |
소하천 재해예방 및 복구 | 자체 | 국토및지역개발 | 86,324,720 | 0 | 86,324,720 | 0% | |
소하천 지역 현안 사업(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 700,000,000 | 148,660,416 | 551,339,584 | 21.237% | |
소하천미지급용지 보상 | 자체 | 국토및지역개발 | 5,000,000 | 2,074,230 | 2,925,770 | 41.485% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천) | 자체 | 국토및지역개발 | 3,303,832,060 | 1,418,765,440 | 1,885,066,620 | 42.943% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(소하천)(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 18,401,665,000 | 13,377,629,200 | 5,024,035,800 | 72.698% | |
> 국가하천 유지관리 | |||||||
국가하천유지보수 | 보조 | 국토및지역개발 | 870,879,810 | 619,965,500 | 250,914,310 | 71.188% | |
평목지구 하천환경정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 320,784,256 | 679,215,744 | 32.078% | |
7. 9. ~ 집중호우 피해 복구비(국가하천) | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 40,480,000 | 9,520,000 | 80.96% | |
국가하천유지보수(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 170,000,000 | 702,900 | 169,297,100 | 0.413% | |
교통과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(교통과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 71,800,000 | 71,320,000 | 480,000 | 99.331% | |
재무활동(교통과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
주차장사업특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 5,281,009,200 | 0 | 5,281,009,200 | 0% | |
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 106,849,000 | 67,037,488 | 39,811,512 | 62.74% | |
교통행정 구현 | |||||||
> 공주역 주변 활성화 | |||||||
공주역 활성화 사업 | 자체 | 교통및물류 | 147,000,000 | 20,800,000 | 126,200,000 | 14.15% | |
공주역 활성화 사업(보조) | 보조 | 교통및물류 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
> 교통정책 지원 | |||||||
교통서비스 개선 | 자체 | 교통및물류 | 1,030,320,000 | 843,587,010 | 186,732,990 | 81.876% | |
운수업계 보조 | 자체 | 교통및물류 | 3,200,000,000 | 1,619,872,770 | 1,580,127,230 | 50.621% | |
특별교통수단 도입 지원 | 보조 | 교통및물류 | 55,000,000 | 54,057,392 | 942,608 | 98.286% | |
공공형 택시 | 보조 | 교통및물류 | 322,000,000 | 204,831,296 | 117,168,704 | 63.612% | |
특별교통수단 운영 지원(국도비) | 보조 | 교통및물류 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
특별교통수단 운영 지원(처우개선비) | 보조 | 교통및물류 | 10,680,000 | 10,680,000 | 0 | 100% |
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